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审计专员工作职责与任职要求(通用15篇)

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审计专员工作职责与任职要求 篇1

1、参与年度审计工作计划和审计实施方案 ;

审计专员工作职责与任职要求(通用15篇)

2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ;

3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;

4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

5、审计项目后续整改跟踪;

6、完成领导交代的其他工作等。

审计专员工作职责与任职要求 篇2

1、对定标工程单项造价、单位工程合同造价进行审核,评价工程量真实完整性和单价合理性。

2、审查评价招投标、设计管理流程合规性,对成本控制提出合理意见与建议。

3、着力发现和查处招投标、工程管理、预决算等方面的营私舞弊行为。

4、领导交办的其他事项。

审计专员工作职责与任职要求 篇3

1.组织编制年度审计工作计划, 制定审计项目计划、审计重点、审计方案;

2.组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;

3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;

4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;

5.组织开展公司违规经营投资责任追究工作;

6.负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;

8.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;

9.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。

审计专员工作职责与任职要求 篇4

1、拟定集团各项内部审计制度、审计程序及审计细则,报上级审批;

2、对集团分子公司内控制度执行情况的监督、检查及有效性评价,定期出具风险管理评估报告;

3、 进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;

4、 跟踪对内部控制的改进和完善,引导内控评审、业务行为自检自纠等机制的建立,落实监控管理模式,保障公司的业务运作合规安全;

5、根据集团及行业特点进行法律风险、经营风险提示与预防;

7、政府相关法律法规的传递。

8、外审协助配合

审计专员工作职责与任职要求 篇5

1、具有专业的会计知识,熟悉国家税务政策和法规,精通会计专业技能,有较丰富的会计从业经验 ;

2、能够熟练使用Office、用友等办公及财务软件,正确核算处理公司相关账务或税务。

3、熟悉财务报表,可根据需求做出与经营相关数据的分析报告;

4、能够做好部门领导安排的其它工作。

审计专员工作职责与任职要求 篇6

1、按照年度计划和上级指示,制定内部审计程序和计划,实施审计方案,提供内部审计报告;

2、负责对公司新投资项目的尽职调查,并提供报告;

3、熟悉公司业务流程,识别公司潜在的经营风险,并提出防范措施;

4、完成上级下达的其他任务。

审计专员工作职责与任职要求 篇7

1、参与实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作;

2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况等;

3、参与实施专项审计;

4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;

5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;

6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计专员工作职责与任职要求 篇8

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助总经理助理拟定审计计划或方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务;

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作,并做出评价意见;

5、针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出意见和建议;

6、按要求整理归档审计资料,按规定使用所获取的财务资料;

7、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责与任职要求 篇9

1、检查业务部门流程的合理性、有效性;

2、协助上级进行进度款审核,签证办理,过程造价审核等;

3、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计专员工作职责与任职要求 篇10

1、根据集团年度审计计划开展审计项目工作,拟定审计方案,执行相关的审计程序,收集和整理审计证据;

2、协助审计主管负责经济责任、汇算清缴、离任及各专项类审计相关工作,包括但不限于审计项目工作底稿的编制、起草审计报告等;

3、负责协助开展内控管理其他相关工作;

4、完成上级领导交办的临时性工作任务。

审计专员工作职责与任职要求 篇11

1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。

2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。

3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

4、各项成本费用支出的稽核。

5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。

审计专员工作职责与任职要求 篇12

1. 在施工工程师指导下,严格按照施工组织设计和施工进度进行施工;

2. 按设计要求、操作规程和验评标准向生产班组进行技术、安全交底;

3. 监控施工过程,发现图纸、施工中出现的问题,并及时现场解决,或提交有关专业人员解决;

4. 监督施工过程、质量、原材料检测,基础、中间结构和隐蔽工程验收,对工程资料的收集整理、建筑物定位放线等;

5. 审查现场施工进度及相应的报表;

审计专员工作职责与任职要求 篇13

1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;

2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;

3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计专员工作职责与任职要求 篇14

1. 负责公司审计项目的执行工作;

2. 对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性 进行审计;

3. 编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;

4. 对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

5. 协助上级领导进行制定财务审计工作计划。

审计专员工作职责与任职要求 篇15

1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;

2、协助制定、修改、更新公司的内审管理制度;

3、 配合外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。