当前位置:概念范文网>文秘>岗位职责>

高级审计员工作职责描述(通用19篇)

岗位职责 阅读(1.79W)

高级审计员工作职责描述 篇1

1.熟悉工程项目实施全过程管理。

高级审计员工作职责描述(通用19篇)

2.负责编制有关内部审计计划;

3.负责审计前审计团队的培训(明确审计内容、审计方式、工作成果的编写);

4.拟定并完善内部审计制度和流程;

5.起草审计报告和管理建议书等审计文书;

6.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

7.审计资料、底稿的归档、保管、移交等。

高级审计员工作职责描述 篇2

1、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务;

2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务;

3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能存在的问题;

4、向项目经理及时汇报项目进度、重大问题,在项目结束后对项目进行总结,分享成功和失败的经验教训;

5、在保证项目质量的前提下,对项目方案的设计、执行、调整有自己独特的思路和见解,并提出有建设性的观点。

高级审计员工作职责描述 篇3

- 向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;

- 获取所有必要的审计工作文件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;

- 识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;

- 识别及提出改善工作效率的机会;

- 沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。

高级审计员工作职责描述 篇4

1、定期收集分析公司财务、经营状况,拟定审计计划和工作方案;

2、对被审计单位进行审计取证,编制审计工作底稿;

3、贯彻执行国家财经法规、评价财务系统、经营管理各系统的内部控制的适当性和有效性;

4、对实施的改善措施进行审计评价,不断完善;

5、参与制定集团财务管理制度并组织实施;

6、对突发性、临时性、专案性的项目进行审计;

7、对商业舞弊案件进行调查审计;

高级审计员工作职责描述 篇5

1. 核对电脑应收账,根据住店客人或团队的订房资料,检查结算方式和结算

凭证是否符合规定的要求,若有差误。

2.结算单,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。

3.准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。

4.按有效的收款程序,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款的客户催账收款;

5.及时催款,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控

制挂账期限。

6.及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。

7.及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。

高级审计员工作职责描述 篇6

1. 负责公司内部管理体制优化,建立健全公司的内部控制体系。

2. 负责公司各项业务合规性审核,评估各项业务实施全过程中的风险,提出有效建议并督促改进。

3. 负责具体实施公司(及关联公司)内部审计工作,包括制定审计计划和方案,编制审计工作底稿,起草并完成审计报告。

4. 参与公司内部审计业务规范、工作指引的编制;协助财务部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行。

5. 负责与外部审计人员对接,配合完成外部审计工作。

6. 协助财务部门进行运营项目后管理,了解投资目标业绩的真实性,关注财务业绩指标并进行有效分析与预测,提示财务与经营风险。

7. 负责公司资产数据管理工作,为公司经营提供及时准确数据。

高级审计员工作职责描述 篇7

1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;

2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;

3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;

4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;

5、完成上级交办的其他审计任务。

高级审计员工作职责描述 篇8

协助启动审计业务流程

完成工作底稿(包括工作程序稿和章节小结)

跟进工作程序,合理索引

竭力跟进未结项目

协助编制完结文稿,如期后事项审核、完工小结、报告初稿等(包括审核后的变更及客户反馈)

准确及时地完成工作,寻求有价值的发现

理解工作要求的终极目的,进行高效、全面且效益可观的审计

维护良好的客户关系

完成分配的其它工作

高级审计员工作职责描述 篇9

1、主要负责全盘账务;

2、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;

3、组织完成成本核算工作;

4、审核往来账款的核销、支付和控制;

5、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;

6、提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作;

7、完成上级领导交办的其它工作。

高级审计员工作职责描述 篇10

1.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

2.按照项目计划,带领项目助理人员完成审计项目的部分审计任务;

3.对项目助理人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责经理反馈;

4.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。

高级审计员工作职责描述 篇11

1、作为项目负责人,完成中型金融项目审计工作;

2、负责项目沟通及管理、员工管理、指导并培训员工等工作;

3、领导交办的其他工作。

高级审计员工作职责描述 篇12

1.初步了解国内会计、审计准则及相关的企业法规及税务知识。

2.理解审计程序的目的,理解审计基本操作流程。

3.能够在指导下,按时按质完成部分简单科目的审计工作。

高级审计员工作职责描述 篇13

1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。

2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。

3. 具有较强的成本管控能力;

4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;

5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。

高级审计员工作职责描述 篇14

1.能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;

2.在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务;

3.对审计员进行有效的指导和培训。

高级审计员工作职责描述 篇15

1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;

2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;

3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;

4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;

5、协助完成审计底稿归档工作;

6、完成领导分配的其他任务。

高级审计员工作职责描述 篇16

1、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;

4、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、 集团公司其他相关工作。

高级审计员工作职责描述 篇17

1.制度流程建设

1.1协助部门经理组织领导各部门,制定跨部门工作的流程和标准,建立制度汇编和流程目录,规范流程文件格式;

1.2监控各部门各项流程的运行情况,定期评估各项制度流程的合理性,收集各部门在制度执行过程中的反馈,识别问题;

1.3针对制度流程不合理的方面进行持续改进,保障制度流程对各部门工作的支持;

2.管理审计

2.1制定月度、季度、年度审计计划;

2.2按审计计划稽核公司各制度执行情况,并形成报告;

2.3基于制度执行情况,协助组织相关部门优化制度流程 ;

高级审计员工作职责描述 篇18

1. 协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。

2. 协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致。

3. 协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。

4. 协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。

5. 具体实施审计工作底稿的完成,包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。

6. 对具体的审计测试形成审计结论,确保审计结论的正确性。

高级审计员工作职责描述 篇19

1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系;

2、参与基建工程、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督,负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作;

3、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进,审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益,主导工程项目的决算,为公司合理控制成本;