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財務部審計職責內容(精選7篇)

崗位職責 閱讀(2.24W)

財務部審計職責內容 篇1

1、組織擬定年度審計監察重點工作計劃報監事會主席審批;

財務部審計職責內容(精選7篇)

2、組織開展審計工作;

3、組織擬定審計工作報告,並上報監事會主席稽核。

財務部審計職責內容 篇2

1.通過閱讀上市公司財務報表,瞭解上市公司運營情況

2.通過財務報表和其他行業資訊,撰寫調研報告

3.負責財務報表、費用稽核,資金管理、及財務預決算等工作,整理財務資料,支援業務工作

財務部審計職責內容 篇3

1、協助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;

2、協助出具審計業務報告和其他鑑證業務報告;

3、熟練掌握財務會計審計等相關知識和政策法規。

財務部審計職責內容 篇4

1、審查集團內各項財務制度的落實情況,完善財務制度的建立。審閱定期財務報告,配合外部機構實施專項財務審計;

2、根據公司投融資需求進行標的公司的財務盡職調查工作。

3、對公司年度財務預算、財務決算執行情況進行跟蹤審計

4、檢查和評估公司重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及資訊披露事務的合理合規性

5、獨立編寫審計工作底稿,編制審計報告,確保審計證據支援審計目的

6、負責審計資料的立卷、收集、整理歸檔工作

7、完成領導臨時交辦的其它任務

財務部審計職責內容 篇5

1、擬定年度審計重點工作;

2、組織進行年中、年終經營情況審計;

3、進行財務制度執行情況審計;

4、進行經營與財務執行中單獨事項的專項審計;

5、進行投資專案階段性和專項審計;

6、聯絡外部審計單位對工程建設專案進行預算、決算審計;

7、檢查督促審計決定與建議的實施。

財務部審計職責內容 篇6

1.負責擬定內部審計計劃及專案初步審計方案,報部門領導批准後組織實施公司及子公司各類審計工作,包括:財務審計、經營審計、投資審計、離任審計、履職績效審計、內控體系審計等:

2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;

3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;

4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現;

5. 實施對子公司的專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;

6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;

7.瞭解內審發展趨勢並運用新技術、新方法,有效提高審計效率和質量;

8.完成風控部負責人交辦的其他事項。

財務部審計職責內容 篇7

1、 嚴格執行集團財務管理制度和相關工作流程,開展子公司財務工作;

2、 負責子公司會計核算,編制會計報表;

3、 負責子公司財務預(決)算、資金計劃、稅務測算等工作;

4、負責子公司稅務申報;

5、 負責編制子公司月度指標執行情況,及時進行財務預警,確保年度指標及整體預算順利達成;

6、 稽核子公司各類成本費用開支,確保各項報銷及付款符合公司制度。