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审计专员工作职责范围(通用15篇)

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审计专员工作职责范围 篇1

1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。

审计专员工作职责范围(通用15篇)

2.配合协助基建办、采购部完成基建工程各专业工程造价编制审核工作及现场审计工作。

3.组织做好基建、装璜工程专项财务概算执行情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。

4.负责做好审计工作的档案管理工作。

审计专员工作职责范围 篇2

1. 在施工工程师指导下,严格按照施工组织设计和施工进度进行施工;

2. 按设计要求、操作规程和验评标准向生产班组进行技术、安全交底;

3. 监控施工过程,发现图纸、施工中出现的问题,并及时现场解决,或提交有关专业人员解决;

4. 监督施工过程、质量、原材料检测,基础、中间结构和隐蔽工程验收,对工程资料的收集整理、建筑物定位放线等;

5. 审查现场施工进度及相应的报表;

审计专员工作职责范围 篇3

1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;

2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计专员工作职责范围 篇4

1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议

2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项

3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核

4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核

5、负责报价系统数据的准确性稽核

6、负责50万以上重大项目稽核

7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核

8、执行上级交代的其他事项

审计专员工作职责范围 篇5

1、独立进行公司日常的审计监察工作并负责出具报告或通报

2、在审计监察过程中提出合理化建议并负责跟踪相关部门落实情况。

3、监督、检查公司规章制度的落实情况;

4、对于完善公司审计监察工作流程提出合理化建议。

审计专员工作职责范围 篇6

完善内部管理制度,并制定审计计划

实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

编制审计报告和建议书

及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

督促审计结论的落实

负责审计过程中的沟通和协调

审计专员工作职责范围 篇7

1、对公司业务线条经营活动资金往来进行审计,对营销地区进行市场巡查,对营销资金类违规行为进行查处并监督整改落实;

2、负责公司重大项目的审计,公司关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;

3、对审计中发现的问题应及时与被审计有关部门和人员沟通、确认;重大问题须先提前及时向财务经理汇报解决;

4、审计期间由财务经理直接领导,负责分工的具体项目审计实施,确保工作进度和审计质量;收集充分的审计证据,确保审计评价客观、公正;编制审计底稿出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实;

5、协助外部审计机构的审计活动。

审计专员工作职责范围 篇8

1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;

2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;

3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;

4、完成领导安排的其他工作。

审计专员工作职责范围 篇9

1、检查业务部门流程的合理性、有效性;

2、协助上级进行进度款审核,签证办理,过程造价审核等;

3、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计专员工作职责范围 篇10

1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计专员工作职责范围 篇11

1.协助部门领导开展审计管理工作;

2.具体落实公司内部控制自我评价工作;

3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;

4.具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;

5.草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作;

6.具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;

7.领导交办的其它工作。

审计专员工作职责范围 篇12

1. 负责厂房内日常维修项目全过程管理和审核;

2. 负责新建基建类工程的现场抽查工作

2. 协助处理项目工程成本核算及预算造价审核等;

3. 能够了解国家的法律法规及有关工程造价的管理规定;

4. 领导交代的其他审计工作

审计专员工作职责范围 篇13

1、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

2、督促跟踪审计结论和建议的落实;

3、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

4. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

审计专员工作职责范围 篇14

1. 负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;

2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;

3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;

4. 组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;

5. 协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。

审计专员工作职责范围 篇15

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助总经理助理拟定审计计划或方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务;

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作,并做出评价意见;

5、针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出意见和建议;

6、按要求整理归档审计资料,按规定使用所获取的财务资料;

7、完成领导交办的其他工作。